第一章 】总则:
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【第一条 为加强内!部审:计工作改善管理,提!。高效益促进》廉政:建设根据《中,华人民?共和国审《计法和有关法律、】法规结合我省—实际制定本》办法
! 第二》条 ?本办法?适用于在本省—行政区域《。内依:法接受审计监督的国!家机关、国》有,以及:国有资本占控—股地位或《者主导地位的金【融机构和《企业、国家的事业】组织和使用财政资金!。的其他事业组—织(以下统称单【位)
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》 第三?条 本《。办法:所称内部《审计是指单位—内部依法独》。立、客观地对本单】位及其所属单—位的经济活动、内部!控制:的适当性、合法性】和有效性进行监【督和评价《
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【 第四条 》 单位主《要负责人或者权力机!构领导本单位的【内部审计工作建立】健全本单位内部【审计制度对内部审】计形成的结论性【审计文书的真—实性、合法性、【完整性负责》
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第五】条 县级以上人民!政府审计机关负责】指导和?监督本行政区域内的!内部审计工作履行下!列职责
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》 : (一)》 制订内部》审计工?作制度;《
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— (【二): 监督有关单位建】立健全内部审—计工作?机制;
【
? , : (三—) 指导内部审计】的开展;
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— : 《 (四) 检查【、评价内部审计工作!。;
—。
—。 (五) 指】导、监督内部审计】师协会依法履行职】责;
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— (》六) 法律、法规和!规章规定的其他职】责
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: 第六》条,。 内部《审计师协会依照【。章,程为内部审计工【作提供协调》和服务依法履行行】业管理职能》
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