第》一章 ?。总则
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第】一条:。 :为加强内部》审计工作《改善管理,提高【效益促?进廉政建设》根据中?华人民共《和国:审计法和有关法律】、法:规结合我省实际【制定本办法
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? 第二条 】 本办法《适用于在本省—行政:区域内依法接受【审计监督《的国家?机,关,。、国:有以及国有资本【占,。控股地位或者—主,导地位的金》融机:构和企业、》国家的事业组—织和使用财政—资,金的其?他事业组织》(以下统称单位)】
! 第三条 本办】法所称内《部审计是指单位【内部依法独立、客观!。地对本单位及其【所属单位的经济【活动:、内部控制的适【当性、合法性和有】效性进?行监督和《。评价
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第四【。条 单《位主要?负责人或者》权力机构领》导本单?位的:内部审计工作建立】健,全本单?。位内:部审:计制度对内部审【计形成的结论—性,审,计文书?的真实性、合法【性、完整性》负责
】 《第,五条 县级以上人!民政府审《计机关负责指导和监!督本行政区域内的内!部审计?工作履行下列职【责
【。 , 【(一) 制订内部】审计工作制度—;
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!。(二:) 监督有关—单位建立健》全内部审计工—作机制;
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—。 》 (三)》 指导内《。部审计的开展—;
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,
】 (四)》 检查?、评价?。内部审计工作—;
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!。 (五《) :指导、监督内部审】计师协会《依法履?行,职责;
! , , , ,。 , (六) 法】律、法规和》规章规定的其他职责!
】 第?六条 《内部:。审计师协《。会依照章程为内部审!计工作提供》协调和服务依法履行!。行业管?理职能
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